歷經(jīng)3個(gè)月的嚴(yán)謹(jǐn)核查和專(zhuān)業(yè)分析,2024年度集團(tuán)直屬企業(yè)合并審計(jì)報(bào)告及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告初稿已正式形成。審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)下屬27家直屬企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部制度展開(kāi)全面審查。審計(jì)范圍覆蓋了集團(tuán)直屬企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊,通過(guò)細(xì)致查閱大量的財(cái)務(wù)憑證、合同文件以及運(yùn)營(yíng)資料,運(yùn)用抽樣檢查、數(shù)據(jù)分析等多種科學(xué)有效的審計(jì)方法,對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、成本費(fèi)用等重要財(cái)務(wù)信息進(jìn)行了精準(zhǔn)核實(shí)。
審計(jì)初稿系統(tǒng)梳理了集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,清晰呈現(xiàn)各直屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的結(jié)構(gòu)性特征。目前集團(tuán)財(cái)務(wù)部通過(guò)多方復(fù)核與意見(jiàn)征徇,持續(xù)完善優(yōu)化報(bào)告內(nèi)容,確保審計(jì)報(bào)告的能夠準(zhǔn)確、客觀和公正的反映各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及取得的成績(jī)和存在的不足,為集團(tuán)的決策提供有力的數(shù)據(jù)支持和專(zhuān)業(yè)參考。